ที่
4558
ผู้บันทึก
pin
วันที่รับ
20.7.65
เลขที่รับ
4605
ที่ ศธ.
0210.6801/837
ลงวันที่
12.7.65
จาก
กศน.เมืองลำพูน
ถึง
ผอ.
เรื่อง
เบิกเงินค่าวัสดุ วุ้นแฟนซี 993.-
ผู้รับ
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2