รายการหนังสือ รับ/ส่ง
บันทึก/แก้ไข หนังสือรับ
บันทึก/แก้ไข หนังสือส่ง
Login
ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
Home
/
บันทึก/แก้ไข หนังสือรับ
Export
Printer Friendly
Excel
Search
Search
Show all
Advanced Search
Exact phrase
All words
Any word
Page
of 357
Records 2801 to 2820 of 7125
20
40
60
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
2801.
4325
pin
30.6.63
4269
0210.04/ว3543
25.6.63
สนง. กศน.
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้
นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์
2802.
4324
pin
29.6.63
4268
ลพ0003/0245
29.6.63
คลัง จ.ลพ.
ผอ.
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบสำรวจและส่งรานงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพิ่อการศึกษา กยศ.
นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
2803.
4323
pin
29.6.63
4267
ลพ0006/ว10258
26.6.63
ศาลากลาง จ.ลพ.
ผอ.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ.ลพ.
นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
2804.
4322
pin
29.6.63
4266
0210.04/3603
26.6.63
สนง. กศน.
ผอ.
การติดตามการรายงานผลการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะ นร. ครอบครัวยากจน
น.ส.วิชุดา จินะกันต์
2805.
4321
pin
29.6.63
4265
ลพ0003/ว10332
29.6.63
คลัง จ.ลพ.
ผอ.
ส่งหลักเกณฑ์การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาร 63 เพิ่มเติม
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2806.
4320
pin
29.6.63
4264
0210.36801/993
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าวัสดุทาสี 2,600.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2807.
4319
pin
29.6.63
4263
0210.6801/1000
25.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
ค่าวัสดุขนมอบ 990.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2808.
4318
pin
29.6.63
4262
0210.6801/980
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าวัสดุช่างทาสี 2,400.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2809.
4317
pin
29.6.63
4261
0210.6801/982
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าวัสดุช่างทาสี 2,390.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2810.
4316
pin
29.6.63
4260
0210.6801/983
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าผ้าด้นมือ 2,608.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2811.
4315
pin
29.6.63
4259
0210.6801/984
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
ค่าวัสดุโควิด 2,076.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2812.
4314
pin
29.6.63
4258
0210.6801/985
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าวัสดุระยะสั้น 1,000.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2813.
4313
pin
29.6.63
4257
0210.6801/986
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกค่าวัสดุ 4,974.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2814.
4312
pin
29.6.63
4256
0210.6801/987
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
เบิกเงนค่าวัสดุ ช่างเชื่อม 3,980.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2815.
4311
pin
29.6.63
4255
0210.6801/988
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
ค่าวัสดุขนมไทย 2,612.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2816.
4310
pin
29.6.63
4254
0210.6801/992
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
ค่าวัสดุน้ำพริกสมุนไพร 1,000.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2817.
4309
pin
29.6.63
4253
0210.6801/990
24.6.63
กศน.อ.เมืองลำพูน
ผอ.
ค่าวัสดุสร้างรายได้ 1,613.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2818.
4308
pin
29.6.63
4252
0210.6804/349
22.6.63
กศน.อ.บ้านโฮ่ง
ผอ.
เบิกค่าจ้างเอกชน งวดที่ 9 เป็นเงิน 9,000.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2819.
4307
pin
29.6.63
4251
0210.6804/348
220.6.63
กศน.อ.บ้านโฮ่ง
ผอ.
ค่าโทรศัพท์ พ.ค. 63 เป็นเงิน 235.40
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
2820.
4306
pin
29.6.63
4250
0210.6804/324
10.6.63
กศน.อ.บ้านโฮ่ง
ผอ.
ส่งเอกสารจ้างบรรณารักษ์ 7,000.-
นส.ทรัสตี สุวรรณทา
Page
of 357
Records 2801 to 2820 of 7125
20
40
60
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ