ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
14,328,984.00
14,328,984.00
14,328,984.00
0.000
9,429,886.00
65.81
2 1100 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
700,400.00
700,400.00
700,400.00
0.000
29,500.00
4.21
3 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
516,000.00
538,000.00
538,000.00
-22,000.000
258,248.00
50.05
4 3000 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ
2,133,493.00
2,133,493.00
2,077,693.00
55,800.000
891,111.47
41.77
5 3100 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน)
556,350.00
556,350.00
556,350.00
0.000
278,172.60
50.00
6 4000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
4,977,662.00
4,977,662.00
4,977,662.00
0.000
1,493,601.27
30.01
7 5000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,253,092.00
1,253,092.00
1,253,092.00
0.000
462,700.00
36.92
8 6000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน
909,350.00
909,350.00
909,350.00
0.000
0.00
0
9 7000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.000
0.00
0
10 8000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.การพัฒฯาและการจัดการศึกษา ศศช.
1,140,000.00
1,140,000.00
440,000.00
700,000.000
0.00
0
11 9000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.ทุนการศึกษา
520,000.00
520,000.00
520,000.00
0.000
442,300.00
85.06
รวม
29,035,331.00
29,057,331.00
28,301,531.00
733,800.00
13,285,519.34
45.76

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี