ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
14,328,984.00
14,328,984.00
14,328,984.00
0.000
4,548,312.00
31.74
2 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
516,000.00
516,000.00
516,000.00
0.000
146,153.00
28.32
3 3000 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ
1,748,953.00
1,748,953.00
1,651,153.00
97,800.000
514,755.37
29.43
4 3100 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน)
556,350.00
556,350.00
556,350.00
0.000
92,724.20
16.67
5 4000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
2,107,746.00
2,107,746.00
2,107,618.00
128.000
700,249.28
33.22
6 5000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
511,993.00
511,993.00
511,988.00
5.000
269,075.00
52.55
7 6000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0
8 7000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.000
0.00
0
9 8000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒฯาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1,140,000.00
1,140,000.00
0.00
1,140,000.000
0.00
0
รวม
22,910,026.00
22,910,026.00
21,672,093.00
1,237,933.00
6,271,268.85
27.37

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี