ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
28,657,968.00
28,657,968.00
28,657,968.00
0.000
22,241,356.00
77.61
2 1100 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1,501,600.00
1,501,600.00
1,501,600.00
0.000
1,078,380.10
71.82
3 1200 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
945,105.00
945,105.00
945,105.00
0.000
579,203.45
61.28
4 1300 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.000
2,499.00
99.96
5 1400 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
773,200.00
773,200.00
773,200.00
0.000
512,040.00
66.22
6 1500 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ
77,100.00
77,100.00
77,100.00
0.000
77,100.00
100.00
7 1600 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ
39,000.00
39,000.00
39,000.00
0.000
39,000.00
100.00
8 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
1,075,000.00
1,075,000.00
1,075,000.00
0.000
627,218.00
58.35
9 3000 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ
3,831,698.00
3,831,698.00
3,831,698.00
0.000
2,705,813.09
70.62
10 3100 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน)
998,212.00
998,212.00
998,212.00
0.000
718,895.60
72.02
11 4000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
7,511,268.00
7,511,268.00
7,510,782.00
486.000
5,392,803.52
71.80
12 5000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,879,638.00
1,879,638.00
1,879,632.00
6.000
1,531,028.00
81.45
13 6000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน
1,818,700.00
1,818,700.00
1,818,700.00
0.000
1,818,559.00
99.99
14 7000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
0.000
92,000.00
5.00
15 8000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.การพัฒฯและการจัดการศึกษา ศศช.
1,526,000.00
1,526,000.00
1,526,000.00
0.000
532,690.00
34.91
16 9000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.ทุนการศึกษา
712,400.00
712,400.00
712,400.00
0.000
680,440.00
95.51
รวม
53,189,389.00
53,189,389.00
53,188,897.00
492.00
38,629,025.76
72.63

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี