รายงานงบประมาณทั้งหมด
ที่ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | เงิน ทั้งปี (1) |
เงิน โอนมาแล้ว (2) |
เงินจัดสรรแล้ว (3) |
รอการจัดสรร (1-3) |
เงินเบิกแล้ว (4) |
คิดเป็น % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | งบบุคลากร | 14,328,984.00 |
14,328,984.00 |
14,328,984.00
|
0.000
|
9,429,886.00
|
65.81
|
2 | 1100 | โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 700,400.00 |
700,400.00 |
700,400.00
|
0.000
|
29,500.00
|
4.21
|
3 | 2000 | กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน | 516,000.00 |
538,000.00 |
538,000.00
|
-22,000.000
|
258,248.00
|
50.05
|
4 | 3000 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ | 2,133,493.00 |
2,133,493.00 |
2,077,693.00
|
55,800.000
|
891,111.47
|
41.77
|
5 | 3100 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน) | 556,350.00 |
556,350.00 |
556,350.00
|
0.000
|
278,172.60
|
50.00
|
6 | 4000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน | 4,977,662.00 |
4,977,662.00 |
4,977,662.00
|
0.000
|
1,493,601.27
|
30.01
|
7 | 5000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,253,092.00 |
1,253,092.00 |
1,253,092.00
|
0.000
|
462,700.00
|
36.92
|
8 | 6000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน | 909,350.00 |
909,350.00 |
909,350.00
|
0.000
|
0.00
|
0
|
9 | 7000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน | 2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00
|
0.000
|
0.00
|
0
|
10 | 8000 | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.การพัฒฯาและการจัดการศึกษา ศศช. | 1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
440,000.00
|
700,000.000
|
0.00
|
0
|
11 | 9000 | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.ทุนการศึกษา | 520,000.00 |
520,000.00 |
520,000.00
|
0.000
|
442,300.00
|
85.06
|
รวม | 29,035,331.00 |
29,057,331.00 |
28,301,531.00 |
733,800.00 |
13,285,519.34 |
45.76 |
หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี |