รายงานงบประมาณทั้งหมด
ที่ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | เงิน ทั้งปี (1) |
เงิน โอนมาแล้ว (2) |
เงินจัดสรรแล้ว (3) |
รอการจัดสรร (1-3) |
เงินเบิกแล้ว (4) |
คิดเป็น % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | งบบุคลากร | 14,328,984.00 |
14,328,984.00 |
14,328,984.00
|
0.000
|
4,548,312.00
|
31.74
|
2 | 2000 | กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน | 516,000.00 |
516,000.00 |
516,000.00
|
0.000
|
146,153.00
|
28.32
|
3 | 3000 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ | 1,748,953.00 |
1,748,953.00 |
1,651,153.00
|
97,800.000
|
514,755.37
|
29.43
|
4 | 3100 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน) | 556,350.00 |
556,350.00 |
556,350.00
|
0.000
|
92,724.20
|
16.67
|
5 | 4000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน | 2,107,746.00 |
2,107,746.00 |
2,107,618.00
|
128.000
|
700,249.28
|
33.22
|
6 | 5000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 511,993.00 |
511,993.00 |
511,988.00
|
5.000
|
269,075.00
|
52.55
|
7 | 6000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน | 0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.000
|
0.00
|
0
|
8 | 7000 | แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน | 2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00
|
0.000
|
0.00
|
0
|
9 | 8000 | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒฯาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
0.00
|
1,140,000.000
|
0.00
|
0
|
รวม | 22,910,026.00 |
22,910,026.00 |
21,672,093.00 |
1,237,933.00 |
6,271,268.85 |
27.37 |
หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี |