ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
14,328,984.00
14,328,984.00
14,328,984.00
0.000
14,163,479.00
98.84
2 1100 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
700,400.00
700,400.00
700,400.00
0.000
694,305.10
99.13
3 1200 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
562,235.00
562,235.00
562,235.00
0.000
391,008.45
69.55
4 1300 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.000
2,499.00
99.96
5 1400 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
88,000.00
88,000.00
88,000.00
0.000
61,800.00
70.23
6 1500 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ
77,100.00
77,100.00
77,100.00
0.000
77,100.00
100.00
7 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
538,000.00
538,000.00
538,000.00
0.000
396,298.00
73.66
8 3000 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ
2,133,493.00
2,133,493.00
2,157,493.00
-24,000.000
1,901,317.45
89.12
9 3100 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (รายจ่ายลงทุน)
556,350.00
556,350.00
556,350.00
0.000
556,345.20
100.00
10 4000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
4,997,662.00
4,997,662.00
4,997,662.00
0.000
4,078,882.02
81.62
11 5000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,253,092.00
1,253,092.00
1,253,092.00
0.000
1,251,067.00
99.84
12 6000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ค่าหนังสือเรียน
909,350.00
909,350.00
909,350.00
0.000
909,295.00
99.99
13 7000 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ งบลงทุน
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.000
0.00
0
14 8000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.การพัฒฯและการจัดการศึกษา ศศช.
1,140,000.00
1,140,000.00
1,140,000.00
0.000
440,000.00
38.60
15 9000 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาฯ คก.ทุนการศึกษา
520,000.00
520,000.00
520,000.00
0.000
447,800.00
86.12
รวม
29,807,166.00
29,807,166.00
29,831,166.00
-24,000.00
25,371,196.22
85.12

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี