ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
28,457,969.00
28,457,969.00
28,457,969.00
0.000
28,448,167.00
99.97
2 1100 งบรายจ่ายอื่น ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1,543,100.00
1,543,100.00
1,543,100.00
0.000
1,537,816.80
99.66
3 1200 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนา หสม.เคลื่อนที
42,000.00
42,000.00
42,000.00
0.000
42,000.00
100.00
4 1300 งบรายจ่ายอื่น คชจ.โครงการศูนย์ดิจิทัล
342,000.00
342,000.00
342,000.00
0.000
332,869.60
97.33
5 1400 งบรายจ่ายอื่น โครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอา
128,500.00
128,500.00
128,500.00
0.000
128,500.00
100.00
6 1500 งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
391,200.00
391,200.00
391,200.00
0.000
391,200.00
100.00
7 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
1,063,323.00
1,063,323.00
1,063,355.00
-32.000
1,044,520.00
98.23
8 4000 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
3,388,873.00
3,388,873.00
3,485,937.83
-97,064.830
3,387,468.80
99.96
9 4100 งบอุดหนุน โครงการทุนการศึกษาฯ
795,600.00
795,600.00
795,600.00
0.000
795,600.00
100.00
10 4200 งบอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวกฯ สำหรับคนพิ
32,300.00
32,300.00
32,300.00
0.000
32,300.00
100.00
11 5000 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
2,723,818.00
2,723,818.00
2,773,818.00
-50,000.000
2,729,371.90
100.20
12 6000 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
9,194,484.00
9,194,484.00
9,194,484.00
0.000
8,504,187.47
92.49
13 7000 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2,301,567.00
2,301,567.00
2,301,567.00
0.000
2,292,263.89
99.60
14 8000 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
1,711,680.00
1,711,680.00
1,711,660.00
20.000
1,711,332.00
99.98
15 9000 งบดำเนินงาน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ค่าเช่าอิน
422,280.00
422,280.00
422,280.00
0.000
386,355.60
91.49
รวม
52,538,694.00
52,538,694.00
52,685,770.83
-147,076.83
51,763,953.06
98.53

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี